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Conceptos Básicos y Navegación SAP
El Equipo MGF, le da la bienvenida como Usuario SAP y queremos compartir con usted material de capacitación que le permitirá un primer acercamiento a los Conceptos Básicos y Navegación en la herramienta de Gestión.
Cualquier consulta puede realizarla vía Ticket a la casilla mas@udec.cl o desde el botón de "Soporte" desde el siguiente link en la sección " Ingresa tu Ticket SAP" .
Links grabaciones del Curso de Navegación :
Material SAP :
1. Compras Nacionales
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Video Tutorial (*)
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Procedimiento de Compras
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Manual SAP completo
2. Cuentas por pagar
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Videos Tutoriales (*)
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Procedimiento de Pago Boleta de Honorarios de Contratos de Prestación de Servicios
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Procedimiento de Pago Finiquito
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Procedimiento Préstamos
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Procedimiento de Rentas Vitalicias
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Infografías
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Manual SAP completo
1. Introducción
3. Tratamiento de Facturas de Compras (DTO)
3.1. Diagrama de Proceso
3.4. Monitor de Documentos de Proveedores
3.3. Normas y Reglas de Contabilización Automática de Documentos de Compras
3.5. Tratamiento de Documentos Pendientes
3.6. Visualización del Monitor
4. Ingreso de Documentos Tributarios y Otras Cuentas por Pagar
4.1. Diagrama de Proceso
4.3.1. Validar Pedido de Compras con registro de Boleta de Honorarios
4.3.2. Registrar Boletas de Honorarios
4.3.3. Visualizar Documento de Compras (Boletas de Honorarios)
4.3.4. Anular Documento de Compras (Boletas de Honorarios)
4.3.5. Compensar Manualmente Documentos de Compras con Anulación
5. Utilización de CME para Proveedores
5.1. Diagrama de Proceso
5.3. Evaluar Solicitud de Anticipo
5.3.1. Visualizar Pedido de Compra
5.4. Registrar Solicitud de Anticipo
5.5. Visualizar Documento Apunte Estadístico
5.6. Modificar Documento de Apunte Estadístico
6. Carga Masiva de Obligaciones por Pagar
6.1. Diagrama de Proceso
6.2. Descripción del Proceso - Cuentas por Pagar
6.3. Estructura de la Planilla Excel de Carga
6.4. Anular Documento Contable
6.5. Modificar Documentos Contables
7. Visualizar Documento Contable
8. Consultar Partidas de Acreedores
8.1. Navegador Partida Individual Libro Mayor
8.3. Apuntes estadísticos
9. Anexo 1
3. Gestión de Pago
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Procedimiento de Remuneraciones
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Infografías
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Manual SAP completo
3.3 Consultar Partidas de Acreedores
3.3.1 Navegador Partida Individual Libro Mayor
3.3.2 Partidas de Proveedores
3.3.3 Apuntes estadísticos
3.4 Modificar documento contable
3.5 Visualizar remesas de cheques
3.6 Pago Individual con impresión de cheques
3.6.1 Pago estándar
3.6.1.1 Pago Solicitudes de anticipo
3.6.2 Pago Partida por el resto
3.7.1 Asignar cheque a documento de pago
4. Tratamiento de documentos y cheques
4.1 Anulación de pago con cheque
4. Ventas de Bienes y Servicios
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Infografías
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Manual SAP completo
- Introducción
- Conceptos Utilizados
- Tratamiento de Proceso de Ventas
- Facturación
- Monitor DTE de Ventas
- Anexo 1
5. Contrato de Ventas Interárea
- Introducción
- Conceptos utilizados
- Tratamiento de Procesos de Contratos de Ventas
- Facturación con pool de facturas
- Tratamiento de Proceso de Interárea
- Diagrama de proceso Interárea
- Descripción del proceso Interárea
- Crear pedido de compras (Interárea sin Factura Tributaria)
- Modificar/Visualizar Pedido de Compras
- Liberar Pedido
- Impresión Pedido
- Entrada de Servicios (Interárea sin Factura Tributaria)
- Anular Entrada de Servicios (Interárea sin Factura Tributaria)
- Anular Pedido de Compra
- Crear Pedido de Ventas (Interárea sin Factura Tributaria)
- Crear Pedido de Compra (Interárea con Factura Tributaria)
- Facturación (Interárea con Factura Tributaria)
- Monitor DTE de ventas
- Anexo 1
6. Recaudación y Bancos
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Videos Tutoriales (*)
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Infografías
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Manual SAP completo
- Introducción
- Conceptos utilizados
- Recaudación de Clientes
- Recaudar Anticipos de Clientes
- Gestión de partidas de clientes
- Gestión de Bancos
7. Gestión de la Orden CO y Reportería
- Introducción
- Proceso Gestión de la Orden CO
- Creación de una Orden CO
- Planificación de la Orden CO
- Presupuesto de la Orden CO
- Cierre de la Orden Co
- Visualización de Reportes de Órdenes CO
- Anexo
8. Fondos Fijos y Fondos por Rendir
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Video Tutorial Fondos por Rendir (*)
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Procedimiento Fondo Fijo
- Proceso de Fondos Fijos - Apertura (Org. Centralizado)
- Proceso de Fondos Fijos - Apertura (Org. Descentralizado)
- Proceso de Fondos Fijos - Cierre (Org. Centralizado)
- Proceso de Fondos Fijos - Cierre (Org. Descentralizado)
- Proceso de Fondos Fijos - Reposición (Org. Centralizado)
- Proceso de Fondos Fijos - Reposición (Org. Descentralizado)
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Procedimiento Fondo por Rendir
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Infografías
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Manual SAP completo
- Introducción
- Fondos Fijos
- Fondos por Rendir
- Anexos
9. Contabilizaciones Generales para Reparticiones
- Introducción
- Contabilidad General - Datos Maestros
- Flujo de Contabilizaciones
- Gestión de Documentos – Estructura de los Documentos Contables
- Contabilizaciones Generales
- Análisis de la Cuentas Contables
- Compensaciones
- Anulaciones
- Mantención de Documentos Contables
- Préstamos Entre Reparticiones
- Diagrama de Proceso
- Descripción del Proceso
- Registrar Cuenta por Pagar a Repartición Solicitante
- Pago a Repartición Beneficiaria del Préstamo
- Repartición Beneficiaria del Préstamo Registra Cuenta por Cobrar
- Recauda el Préstamo con Cheque Depositado
- Visualización de las Reparticiones
- Repartición Prestadora Registra Cuenta por Cobrar (Cobra Préstamo)
- Registrar Cuenta por Pagar a Repartición Prestadora
- Pago de Cuota Préstamo a Repartición Prestadora
- Repartición Prestadora Recauda el Pago de la Cuota del Préstamo
- Traspaso de Fondos (Retenciones Transitorias)
- Distribución de Gastos Internos
- Donaciones
- Cierre de Períodos
- Listados y/o Reportes
10. Control de Stock e Inventarios
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Infografías
-
Manual SAP completo
- Proceso de inventario
- Crear documento para inventario selectivo
- Reserva de Material
- Crear reserva de Material
- Consumo desde Almacén
- Desguace de materiales (desincorporación)
- Visualizar documento de material
- Anular documento de material
- Reportes de stock de material
11. Liberación de Pedidos Fiori & SAP
El acceso oficial sera desde el siguiente Link de acceso : Fiori.
El inicio de sesión se realizará con la cuenta unificada UdeC que es el usuario y contraseña con el que ingresa al correo electrónico, a Teams, a intranet, etc.
Como primera ventana se presentará un cuadro de diálogo donde debe ingresar su usuario UdeC y presionar el botón “Siguiente”
En la siguiente ventana debe ingresar la contraseña de su cuenta UdeC y presionar el botón “Iniciar sesión”.
Una vez ingresado en el Sistema, le aparece un Tail (mosaico) que se llama “Mi bandeja de entrada” con un número que indica la cantidad de pedidos que tiene pendientes de liberar.
Reviso cada uno de los pedidos y desde esta ventana puedo aprobar o rechazar.
Al ingresar puede ver el listado de pedidos pendientes, se pueden seleccionar uno a uno.
Una vez seleccionado el pedido a revisar puede ver en la parte superior la información de cabecera.
Y en la parte de abajo la información de detalle (posiciones).
Una vez revisada la información del pedido, debe dar clic en "AUTORIZAR (aprobar)" o "RECHAZAR", según sea en análisis que usted haga sobre ese pedido. Al aprobar o rechazar se descuenta del total de pedidos pendientes de liberación.
Descargar Instructivo de Liberación de Pedidos Fiori.
Descargar Instructivo de Liberación de Pedidos SAP (ME29N).
12. Instalación Cliente SAPGUI
Para la instalación del cliente SAPGUI se dispone de la GUIA INSTALACIÓN CLIENTE SAPGUI 8.00: Descarga guía instalación SAPGUI.
Antes de instalar el nuevo cliente debe desintalar el cliente anterior. Se adjunta GUI PARA DESINTALAR SAPGUI770.
Si necesita ayuda no dude en solicitarla vía Ingresa tu ticket SAP o a la casilla de correo mas@udec.cl.
Si solo necesita bajar los medios de instalación ir al siguiente link: Instalador SAPGUI para Windows
13. Procedimientos Seguridad SAP UdeC
En esta sección encontraras los Procedimientos definidos por VRAEA para las siguientes solicitudes.
Estos formularios deben ser completados y enviados a la casilla mas@udec.cl.
Descripción | Procedimiento y formulario de solicitud |
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Habilitación de Usuario SAP | |
Suplencia Usuario SAP | Procedimiento de Suplencia Usuario SAP |
Formulario de Solicitud Suplencia de Usuario SAP | |
Asignación Roles SAP |